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Operación Renta 2024 - Una Misión Posible-1

Operación Renta 2024

¿Qué es la Operación Renta?

La Operación Renta es un proceso anual en el que las empresas deben declarar y pagar sus impuestos sobre las utilidades generadas y correspondientes al año comercial anterior, permitiéndoles cumplir la que sería la máxima obligación fiscal de toda empresa.

  • 1. Tal como mencionamos, es obligatoria.
  • 2. El periodo a declarar es el anterior (este año 2024, se declara de enero a diciembre de 2023).
  • 3. Lo que se declara es la utilidad.
  • 4. Los que tienen mayores ingresos que egresos pagan impuestos.
  • 5. Hay dos fechas para declarar: Declaraciones Juradas y envío del Formulario 22 (Renta). 
  •  

Nuestro Software de Gestión Maxxa puede ayudarte en este proceso para que realices la Operación Renta 2024 con la precisión de un agente secreto.

Declaraciones Juradas Operación Renta 2024

¿Qué Declaraciones Juradas debo presentar? ¿Cuándo debo presentarlas? Estar al tanto de las fechas y plazos de las Declaraciones Juradas 2024 es importante, pero puede que no tengas tan claro cuáles corresponden a tu régimen tributario y no sepas cómo realizarlas. Para esto dejamos a tu disposición el artículo “Declaraciones Juradas de Renta: Todo lo que Necesitas Saber”.

  • 1. Impuestos Internos propone algunas Declaraciones Juradas (DDJJ). Revisa con tu asesor si debes llenarlas todas o solamente algunas.
  • 2. No son automáticas. Solo están automatizadas la de honorarios, y la de sueldos solo si hiciste tus declaraciones mensuales a través de la Dirección del Trabajo.
  • 3. Sin Declaraciones Juradas no hay propuesta de Renta automatizada. El Servicio de Impuestos Internos (SII) reconoce compras, ventas y honorarios. Los sueldos y otros tipos de gastos deben ser comunicados a través de las DDJJ, como por ejemplo, arriendos.
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Formularios y fechas límite para presentar las Declaraciones Juradas 2024

Es importante que estés al tanto de las fechas y plazos de las Declaraciones Juradas 2024. Aquí encontrarás un video explicativo y un calendario descargable con las fechas límite de las Declaraciones Juradas. Además, podrás descargar los formularios directo desde el Servicio de Impuestos Internos.

  • 1. Por un lado, están las Declaraciones Juradas que ya comenzaron. Conversa con tu contador para tener en cuenta algunas consideraciones.
  • 2. Por otro lado, está la Declaración de Renta. El proceso de declaración y de pago es entre el 1ero y el 30 de abril, con algunas excepciones (revisa nuestro calendario de fechas y plazos).
 

Acá te dejamos los formularios más importantes de la Declaración Renta 2024

 

Declaraciones Juradas Comunes (independientemente del Régimen Tributario al cual estés acogido):

Número y nombre DDJJ Fecha límite entrega

1835
Declaración Jurada anual sobre bienes raíces arrendados.

Descarga el formulario 1835.

25 de marzo 2024

1837
Declaración Jurada Anual sobre Créditos y PPM puestos a disposición de los Socios

Descarga el formulario 1837.

17 de mayo 2024

1879
Declaración Jurada anual sobre retenciones efectuadas conforme a los arts. 42° N° 2 y 48° de la LIR.

Descarga el formulario 1879.

28 de marzo 2024

1887
Declaración Jurada anual sobre rentas del art. 42 Nº 1 (sueldos), otros componentes de la remuneración y retenciones del impuesto único de segunda categoría de la Ley de la Renta.

Descarga el formulario 1887.

28 de marzo 2024

Declaraciones Juradas Régimen General

Número y nombre DDJJ Fecha límite entrega

1847
Declaración Jurada Anual sobre Créditos y PPM puestos a disposición de los Socios

Descarga el formulario 1847.

28 de junio 2024

1926
Declaración Jurada anual sobre Base Imponible de Primera Categoría y Datos Contables Balance.

Descarga el formulario 1926.

28 de junio 2024

1948
Declaración Jurada anual sobre retiros, remesas y/o dividendos distribuidos, o cantidades distribuidas a cualquier título y créditos correspondientes, efectuados por contribuyentes sujetos al régimen de la letra A) y al número 3 de la letra D) del artículo 14 de la LIR, y sobre saldo de retiros en exceso pendientes de imputación.

Descarga el formulario 1948.

28 de marzo 2024 (Sociedad con socios personas naturales)

Junto al F22 (Empresarios individuales)

 

Declaración Jurada Régimen Pro Pyme General

Número y nombre DDJJ Fecha límite de entrega

1948
Declaración Jurada anual sobre retiros, remesas y/o dividendos distribuidos, o cantidades distribuidas a cualquier título y créditos correspondientes, efectuados por contribuyentes sujetos al régimen de la letra A) y al número 3 de la letra D) del artículo 14 de la LIR, y sobre saldo de retiros en exceso pendientes de imputación.

Descarga el formulario 1948.

14 de marzo 2024 (Sociedades anónimas abiertas)

27 de marzo 2024 (Sociedad con socios personas jurídicas)

28 de marzo 2024 (Sociedad con socios personas naturales)

Junto al F22 (Empresarios individuales)

Declaración Jurada Régimen Pro Pyme Transparente

Número y nombre DDJJ Fecha límite entrega

1947
La presente declaración jurada debe ser presentada por los contribuyentes acogidos al régimen de tributación del artículo 14, letra D), N°8, de la Ley de Impuesto a la Renta (LIR).

Descarga el formulario 1947.

Junto al F22 (Empresarios individuales)

Declaración Jurada Régimen Renta Presunta

Número y nombre DDJJ Fecha límite de entrega

1943
Declaración jurada anual de contribuyentes acogidos a las normas de los artículos 14 letra B) N°1 (contribuyentes de primera categoría que declaren rentas efectivas y que no las determinen sobre la base de un balance general, según contabilidad completa) y 14 letra B) N°2 y 34 (contribuyentes de primera categoría acogidos al régimen de renta presunta), de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Descarga el formulario 1943.

28 de mayo 2024 (Sociedad con socios personas naturales)

Junto con el formulario 22 (empresarios individuales)

 

Operación Renta 2024: Una Misión Posible


 

Comienza la misión financiera más crucial de este año con nuestro Software de Gestión Maxxa. Prepárate para realizar tu Declaración de Renta 2024 con la astucia y precisión de un agente secreto. Con herramientas avanzadas, descubre las operaciones financieras como nunca antes, conociendo tus utilidades y pérdidas, la clave para un cálculo de impuestos impecable.

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Pasos para realizar la Operación Renta 2024

El proceso de operación renta contempla realizar algunos pasos y además validar toda la información contable y tributaria. Asimismo, requiere completar las declaraciones juradas y posteriormente realizar el proceso de impuesto a la renta. Finalmente, se debe pagar o esperar la devolución de impuestos. Cualquier error puede causar multas, por eso se recomienda hacerlo de manera muy rigurosa.

Declaración Formulario 22

El formulario 22 es una parte importante del proceso de declaración de impuestos, ya que es la continuación de las declaraciones juradas. En este formulario, es necesario revisar minuciosamente que toda la información proporcionada en las declaraciones previas se haya traspasado de manera correcta y coherente.

En caso de detectar errores o discrepancias, es necesario realizar los cambios correspondientes de manera manual y es recomendable buscar la asesoría de un contador para asegurarse de que todo se haga de manera correcta.

Es importante destacar que la fecha límite para presentar el formulario es hasta el mes de abril, para los que tienen pagos de impuestos, y para aquellos que no tienen que pagar, se otorga una extensión de plazo hasta el 10 de mayo para presentar el formulario 22.

Ingresa aquí para realizar Declaración Formulario 22

 

Alternativas de pago Operación Renta 2024

Existen diversas alternativas de pago de los impuestos del proceso Operación Renta 2024 que puedes conocer. Es importante que estés al tanto de ellas para que así utilices la que mejor se adapte a tus posibilidades de pago. Conoce más en este artículo Operación Renta: Alternativas de Pago”.

  1. El pago en efectivo se debe hacer a través del formulario un cupón y pagarse antes del 30 de abril en las instituciones bancarias.
  2. Los pagos en cuotas con tarjetas de crédito están disponibles a través de sus bancos.
  3. El pago diferido extiende la posibilidad de pagar los impuestos hasta el 30 de junio, a través de un cupón o giro que puedes emitir desde el Servicio de Impuestos Internos. Ten en cuenta que se pueden aplicar algunos reajustes.
  4. Cuando no puedas optar por ninguna de las opciones anteriormente nombradas, deberás pasar toda la información a un formulario y llevarlo al SII. Ellos se encargarán de generarte un giro y a través de la Tesorería General de la República podrás repactar las cuotas.

Operación Renta 2024: ¿Conoces los beneficios del trámite tributario para las pymes?

Lee la nota de Emol publicada el pasado 20 de marzo 2024, en la que Diego Plaza, analista financiero y tributario de Maxxa, comenta sobre los beneficios de la Operación Renta 2024 para las pymes chilenas.

Devolución de impuestos

Según su situación, tu empresa podrá recibir un reembolso o tener que pagar impuestos dependiendo de si tiene utilidad o no.

Conoce de qué se tratan las devoluciones a los socios en el artículo especialmente escrito para ti: “Operación Renta: Devoluciones”.

  1. Deben indicarse al SII los retiros de cada empresa y con ello el proporcional de los impuestos que le están siendo heredados para poder utilizarlos y ver la posibilidad de devolución.
  2. Debe suceder cuando la empresa, efectivamente, ha pagado impuestos. Si tu empresa no tiene utilidades y no ha pagado impuestos, no hay devolución.
  3. La Renta debe estar pagada, lo cual es una exigencia para la devolución de impuestos.

Sanciones Operación Renta 2024

¿Qué sucede si no pago los impuestos? ¿Qué sanciones se pueden aplicar? Quizá te estás preguntando esto y no tienes la respuesta. No te preocupes, en Maxxa queremos mantenerte informado y es por eso que ponemos a tu disposición un artículo para que conozcas las sanciones que pueden haber al no pagar los impuestos de la Operación Renta. Lee el artículo “Operación Renta: Sanciones” 

  1. Se pueden recibir multas por modificaciones y retrasos en las Declaraciones Juradas.
  2. Si no presentas el Formulario 22 a tiempo, existe una multa de un 10% hasta cinco meses tardío de declarar la Renta.
  3. Se aplicará un interés del 1,5% mensual por cada mes que te vayas atrasando en la declaración de Renta.

 

Para no cometer errores en el proceso de Operación Renta, asesórate de un contador con experiencia, y utiliza nuestro Software de Gestión Maxxa, que con sus herramientas financieras te ayudará a proporcionar la información necesaria a tu contador con mayor precisión.

Me perdí la Operación Renta ¿Qué hago?

Puede que los días hayan pasado y no tuviste el tiempo de realizar la Operación Renta o no encontraste un contador para que te asesorara. En Maxxa te queremos ayudar para que sepas qué hacer en este caso y así puedas cumplir con tus obligaciones tributarias. Ve el video que tenemos preparado especialmente para ti. 

  1. Vas a tener que regularizar cuanto antes. Las multas parten desde un 10% sobre el monto no declarado.
  2. Puedes tener problemas con las instituciones financieras.
  3. Podrías estar privado de postular a fondos concursables para proyectos de tu empresa.
  4. El SII podría girarla, lo cual significa que pasaría a ser efectivamente una multa. Aquí se reconocen solamente las ventas, los costos son parte de tu defensa.

 

Te invitamos además a registrarte en nuestro Software de Gestión Maxxa para que tengas todas tus finanzas en orden y puedas obtener informes detallados de cada ingreso o egreso de tu empresa, junto con las utilidades y pérdidas. ¡No lo pienses más!

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Nuestros Partners de Emprendetube hablan de la Operación Renta 2024

Acá te dejamos un video de nuestros partners de Emprendetube sobre el cálculo de impuestos para esta Renta 2024. 


Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la fecha límite para presentar la declaración de impuestos?

Las declaraciones de renta se podrán presentar desde el 1 de abril del presente año; sin embargo, no se ha precisado la fecha límite. Las afectas a pago de impuestos deben ser presentadas antes del 30 de abril, mientras que las que no deben pagar o no tienen devolución, su fecha límite es usualmente hasta el 10 de mayo, aunque esta fecha aún no ha sido confirmada por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

¿Qué sucede si no presento mi declaración de impuestos antes de la fecha límite?

Si no presentas tu declaración de impuestos antes de la fecha límite, podrías enfrentar multas y sanciones.

Además, la no presentación faculta al Servicio de Impuestos Internos (SII) a generar de manera unilateral la presentación, considerando los ingresos que están en su conocimiento, generando así giros que pueden ser por montos importantes para el flujo de tu pyme.

¿Cómo puedo solicitar una prórroga para presentar mi declaración de impuestos?

En Chile, no se puede solicitar una prórroga para presentar la "Operación Renta". La fecha límite es fija.

Sin embargo, sí existe la posibilidad de diferir el pago, lo que se considera una postergación del plazo por dos meses, lo que significa que tu pyme podría pagar el 30 de abril, logrando un plazo cuyo único cargo adicional sería el IPC de esos dos meses aplicados al momento del pago. De esta manera, estarías ganando tiempo para pagar tus impuestos sin adeudarlos, ni poniendo en peligro la imagen financiera y tributaria de tu empresa.

¿Cómo puedo saber si debo pagar impuestos o si tengo derecho a un reembolso?

Para saber si hay pago de impuestos debes contrarrestar tus ingresos con todos los egresos que hiciste en el año para que tu empresa funcionara. Una vez determinado esto, tú o tu contador podrán determinar el pago de impuestos o devolución, considerando para ello, el régimen tributario de la empresa, la forma de tributación y la suma de PPM que acumulaste en el año.

Con esto, ya podrías tener conocimiento del pago de impuestos o la siempre anhelada devolución. Aconsejamos siempre tener un control dentro del año de todos los egresos de la empresa (donde recomendamos nuestro Software de Gestión) para tener la claridad no solo de las facturas sino de todos aquellos gastos que no tienen este respaldo.

¿Cómo puedo corregir errores en mi declaración de impuestos después de haberla presentado?

Es importante considerar que se recomienda no presentar la renta apresuradamente los primeros días de abril sino esperar por lo menos la primera semana de inicio del proceso. Sin embargo, si presentas la renta y te das cuenta de algún error o modificación dentro del periodo de presentación (antes del 30 de abril) podrás modificar la renta mientras no se haya ejecutado el proceso de validación por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), por lo cual siempre será recomendable no apresurarse y revisar en primera instancia la misma para no retrasar el proceso (sobre todo si tienes devolución). Por otro lado, si tu presentación ya fue validada, tendrás que esperar al momento en que se inicie el proceso de rectificación, lo que usualmente sucede en la primera quincena del mes de junio.

¿Qué sucede si olvido incluir un ingreso en mi declaración de impuestos?

Si olvidaste incluir un ingreso en tu declaración de impuestos, debes presentar una declaración de corrección. En dicho caso recomendamos la asesoría de un profesional dado que las rectificatorias requieren muchas veces conocimientos adicionales que el proceso tradicional.

¿Puedo hacer mi declaración de impuestos en línea?

Sí, puedes hacer tu declaración de impuestos en línea, realizándola en el portal web del Servicio de Impuestos Internos (SII). Este 2024, hay novedades respecto a esto. El SII en sus mejoras levantó ayuda adicional en su portal. En este existe un paso a paso para conocer el proceso completo, de manera mucho más explicativa que en años anteriores.

Sin embargo, dado que la declaración de impuestos es un proceso sumamente importante, recomendamos el uso de servicios contables para una optimización de los beneficios de la renta y su posterior repercusión hacia terceros (bancos, proveedores y otros interesados en los resultados de la empresa).

¿Cómo puedo saber si me corresponde la devolución de impuestos?

Para conocer si te corresponde devolución de impuestos, debes ir al sitio web del Servicio de Impuestos Internos (SII), ingresando con tu RUT de empresa y contraseña. Una vez allí, deberás dirigirte al menú superior a “Servicios online”, luego a “Declaración de renta” y hacer clic en “Consulta y seguimiento”. Estando en esa interfaz, presiona “Consultar estado de declaración” y elige el año tributario correspondiente al declarado (en este caso 2024) para encontrar el estado de la devolución, fecha de pago y antecedentes en general de la misma.

¿Cuándo es la devolución de impuestos?

Pago por depósito:

20 de abril: para declaraciones hechas desde el 1 al 8 de abril

15 de mayo: para declaraciones hechas desde el 9 al 27 de abril

29 de mayo: para declaraciones hechas desde el 28 de abril al 10 de mayo

Pago en cheque:

Quienes tenga pago en cheque, recibirán el dinero el 30 de mayo.